스케줄 K-1은 무엇입니까?
스케줄 K-1은 비즈니스 파트너 또는 S 법인 주주의 소득, 손실 및 배당금을보고하는 데 사용되는 세금 문서입니다. Schedule K-1 문서는 각 개인 파트너를 위해 준비되며 파트너의 개인 세금 보고서에 포함되어 있습니다. S 회사는 Form 1120S에 대한 활동을보고하고 파트너쉽은 Form 1065에 대한 거래를보고합니다.
스케줄 K-1
스케줄 K-1 작동 방식
미국의 세금 코드는 특정 통과 과세의 사용을 허용하여 세금 책임을 법인 (신탁, 법인)에서 관심있는 개인으로 이동시킵니다. 여기에서 스케쥴 K-1이 시작됩니다. 개별 파트너의 세금 보고서를 제출하지 않은 상태에서 각 파트너의 스케쥴 K-1에 게시 된 재무 정보는 양식 1065와 함께 IRS로 전송됩니다. 파트너쉽을 통해 얻은 소득은 파트너의 다른 수입원 및 양식 1040에 입력.
스케줄 K-1은 파트너쉽에서 파트너쉽의 각 파트너의 기초를 추적해야합니다.
파트너십 계약을 고려
파트너쉽은 파트너로 함께 일하기로 결정한 둘 이상의 사람들 간의 계약으로 정의됩니다. 이 사업 계약의 규칙은 파트너십 계약에 명시되어 있습니다. 파트너쉽에는 파트너쉽을 운영하는 일반 파트너 (GP)가 하나 이상 있습니다. GP는 파트너로서의 행동 및 파트너십에서 다른 GP의 활동에 대한 책임이 있습니다. 반면 한정된 파트너는 파트너가 제공하는 자본의 양에 따라 파트너쉽의 부채와 의무에 대한 책임이 있습니다. 파트너십 계약은 파트너가 수익을 공유하는 방법을 규정하며 이는 스케줄 K-1의 정보에 영향을 미칩니다.
기초 계산
일정 K-1은 파트너쉽에서 파트너쉽의 각 파트너의 기초를 추적해야합니다 . 기초는 기업에 대한 파트너의 투자를 말합니다. 파트너의 기초는 자본 기여와 파트너의 수입에 의해 증가하는 반면, 파트너의 손실과 철수에 의해 감소됩니다.
주요 테이크 아웃
- 비즈니스 파트너 또는 S 법인 주주는 Schedule K-1을 사용하여 수입, 손실 및 배당금을보고합니다. Schedule K-1은 파트너쉽의 파트너 기반을 추적하기 위해 파트너쉽을 요구합니다. 파트너는 Schedule K- 1.
예를 들어, 파트너가 파트너십에 현금 50, 000 달러와 장비에 30, 000 달러를 기부하고 파트너의 수입 지분이 연간 $ 10, 000이라고 가정합니다. 총 금액은 $ 90, 000이며, 파트너가 취한 인출 액은 적습니다. 기본 잔액이 0 일 때 파트너에 대한 추가 지불은 일반 소득으로 과세되므로 기본 계산이 중요합니다. 기준 계산은 파트너의 자본 계정 분석 섹션에서 스케줄 K-1에보고됩니다.
소득보고
파트너는 Schedule K-1에서 파트너쉽의 부동산 보유에 따른 임대 수입과 채권이자 및 주식 배당 수입을 포함하여 여러 유형의 수입을 얻을 수 있습니다. 많은 파트너십 계약은 비즈니스 벤처 운영 시간을 투자하는 일반 파트너에게 보장 된 지불을 제공하며 이러한 보장 된 지불은 Schedule K-1에보고됩니다. 파트너에게 많은 시간을 투자 할 수 있도록 보장 된 지불이 이루어집니다.
파트너쉽은 로열티 수입 및 자본 이득 또는 손실을 생성 할 수 있으며, 이러한 항목은 파트너쉽 계약에 따라 각 파트너의 스케줄 K-1에 할당됩니다. 파트너는 세금 전문가와상의하여 파트너십 수입이 대체 최소 세금 계산에 영향을 미치는지 확인해야합니다.